3月26日晚间,昊海生科发布的2020年年报称,2020年归属于母公司所有者的净利润2.30亿元人民币,同比减少37.95%;营业收入13.32亿元,同比减少16.95%;基本每股收益1.30元,同比减少42.73%。
昊海生科在年报中表示,报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较2019年度减少37.95%,主要原因是公司营业收入下降16.95%,毛利率有所下降,以及各项经营费用支出仍维持相对高位,导致利润收窄。
对于营业收入的下降,昊海生科解释,在疫情、医美终端行业监管力度趋严等多重影响下,国内医美机构自身业务及其对玻尿酸产品的需求受到显著影响,集团玻尿酸产品由于销售数量的减少,营业收入较上年度有所下降。
“整体毛利率为74.91%,较2019年的77.28%有所下降,主要是由于毛利率较高的玻尿酸产品营业收入占比下降较大所致。”昊海生科表示。
另外,报告期内基本每股收益及稀释每股收益较2019年度减少42.73%,主要是归属于上市公司股东的净利润下降所致。
年报显示,昊海生科是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业,完成了医用透明质酸钠/玻璃酸钠和医用几丁糖为代表的可吸收生物医用材料的行业重组,实现了创新基因工程药物重组人表皮生长因子的产业化,主要产品包括眼科、医疗美容与创面护理、骨科、防粘连及止血四大治疗领域。
昊海生科表示,公司围绕主营业务进行了多次上下游产业并购,形成了一定规模的商誉。若未来收购的企业或业务的整合效果不能达到预期,运营情况发生不利变化,或将导致公司就并购产生的商誉计提减值准备,对公司业绩带来不利影响。另外,如果公司未能及时根据医药行业不断推进的监管政策进行调整,可能导致公司合规成本增加、产品需求减少,对公司的财务状况及经营业绩造成不利影响。
披露2020年年报的同时,昊海生科披露了2021年第一季度业绩预告称,预计2021年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的净利润8000万元到1亿元,归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润7500万元到9500万元。
截至3月26日收盘,昊海生科收涨4.72%,收报105.19元/股,市值达163亿元。
(文章来源:中新经纬)